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发布机构:政务中心 发布日期:2017-09-28 17:12
名  称:七星区党政办2016年决算及“三公”公开材料 文  号:

七星区党政办2016年决算及“三公”公开材料

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依据《预算法》、《预算法实施条例》以及财政财务管理制度和会计核算规定,我单位2016年部门决算公开情况如下:

一、部门概况

(一)账户设置

区党政办接受高新区工委、管委及七星区区委和政府的多重领导,与这四个部门的共用一套账,下挂档案局、政务服务管理办公室及网管中心3套账。

(二)部门职责

党政办的主要职能是:负责协调区委、区政府领导、区属各部门以及各有关单位工作关系,充分发挥纽带作用,确保政令畅通;负责区委、区政府各类会议、区领导政务活动和全区大型活动的安排和组织协调工作;负责区委、区政府大型会议材料和决定事项起草、送审和阅发工作;负责起草或审核以区委、区政府和区委、区政府办公室名义行文的各类公文,依照规定负责处理送交区委、区政府的各类公文,负责组织起草审查本区的规范性文件;负责本区行政复议和行政应诉工作;负责人大议案、建议,政协提案的办理工作;负责中央、省、市的大政方针、政策、部署等贯彻落实的检查督促及区委、区政府决定事项的督办工作;负责重大政策问题的调研;负责收集并上报区内各类信息;负责统筹全区政务公开工作,负责统筹全区外事工作,组织协调重要外事活动、对外交流与合作、深港澳和涉外管理事务;归口管理区委保密委员会办公室、区人民政府法制办公室、档案馆、史志办、行政服务中心、信息中心的工作;承办区委、区政府和上级有关部门交办的其它事项。

二、收支情况

(一)区党政办

2016年上年结转和结余87.23万元(其中:基本支出结转和结余0万元,项目支出结转和结余87.2万元,经营结余0万元),本年收入1830.6万元,本年支出1839万元,收支结余78.9万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元(其中:转入事业基金0万元,提取职工福利基金0万元,交纳所得税0万元,其他0万元),年末结转和结余78.9万元(其中:基本支出结转和结余0万元,项目支出结转和结余78.9万元,经营结余0万元)。

其中一般预算财政拨款:上年结转和结余87.23万元,本年收入1830.6万元,本年支出1839万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余78.8万元(其中:项目支出结转和结余87.23万元)。

其中政府性基金:上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元(其中:项目支出结转和结余0万元)。

(二)区档案局

2016年上年结转和结余0元,本年收入10.6万元,本年支出10.6万元,收支结余0元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元(其中:转入事业基金0万元,提取职工福利基金0万元,交纳所得税0万元,其他0万元),年末结转和结余0万元(其中:基本支出结转和结余0万元,项目支出结转和结余0万元,经营结余0万元)。

其中一般预算财政拨款:上年结转和结余0万元,本年收入10.6万元,本年支出10.6万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元(其中:项目支出结转和结余0万元)。

其中政府性基金:上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元(其中:项目支出结转和结余0万元)。

(三)区政务服务管理办公室    

 2016年上年结转和结余0万元(其中:基本支出结转和结余0万元,项目支出结转和结余0万元,经营结余0万元),本年收入30万元,本年支出30万元,收支结余0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元(其中:转入事业基金0万元,提取职工福利基金0万元,交纳所得税0万元,其他0万元),年末结转和结余0万元(其中:基本支出结转和结余0万元,项目支出结转和结余0万元,经营结余0万元)。

其中一般公共预算财政拨款:上年结转和结余0万元,本年收入30万元,本年支出30万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元(其中:项目支出结转和结余0万元)。

其中政府性基金:上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元(其中:项目支出结转和结余0万元)。

(四)网管中心

2016年上年结转和结余0万元(其中:基本支出结转和结余0万元,项目支出结转和结余0万元,经营结余0万元),本年收入53.1万元,本年支出53.1万元,收支结余0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元(其中:转入事业基金0万元,提取职工福利基金0万元,交纳所得税0万元,其他0万元),年末结转和结余0万元(其中:基本支出结转和结余0万元,项目支出结转和结余0万元,经营结余0万元)。

其中一般预算财政拨款:上年结转和结余0万元,本年收入53.1万元,本年支出53.1万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元(其中:项目支出结转和结余0万元)。

其中政府性基金:上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元(其中:项目支出结转和结余0万元)。

三、“三公”经费情况说明

(一)区党政办

2016年度,区党政办三公经费决算合计:205.1万元,其中:1.因公出国(境)费73.5万元,其中出国团组数7个,出国人次数15人,比去年增加25.1万元,多1个团组数,原因是国际交流活动有所增加;2.公务用车购置及运行维护费91.6万元,比去年减少40.4万元,原因是公车改革减少了公务车数量;3.公务接待费40.1万元,比去年减少240.4万元。因为严格执行中央八项规定,降低了公务接待次数和人数,减少了公务用车辆,因此“三公”经费总量控制实现逐年下降。

(二)档案局    

     2016年度,档案局三公经费决算合计:0万元,其中:1.因公出国(境)费0万元,其中出国团组数0个,出国人次数0人;2.公务用车购置及运行维护费0万元,3.公务接待费0万元。

   (三)政务服务管理办公室  

2016年度,政务服务中心三公经费决算合计:0万元,其中:1.因公出国(境)费0万元,其中出国团组数0个,出国人次数0人;2.公务用车购置及运行维护费0万元,3.公务接待费0万元。

   (四)网管中心

2016年度,网管中心三公经费决算合计:0万元,其中:1.因公出国(境)费0万元,其中出国团组数0个,出国人次数0人;2.公务用车购置及运行维护费0万元,3.公务接待费0万元。

四、机关运行经费情况说明

 2016年机关运行经费1017.7万元,包括办公费12.9万元、印刷费36.3万元、咨询费33万元、水费9.9万元、电费78.7万元、邮电费48.05万元、差旅费75.85万元、因公出国(境)费用73.5万元、维修(护)费30.5万元、 会议费13.8万元、培训费6.1万元、公务接待费40.1万元、劳务费14万元、委托业务费46.6万元、福利费256万元,公务用车运行维护费91.6万元、其他交通费用5.4万元、和其他商品和服务支出15.7万元。

 

 五、政府采购情况说明

 

 2016年政府采购决算总额74.08万元。其中:货物类采购决算8.7万元,工程类采购决算45.9万元,服务类采购35.6万元

 

附:专业名词解释

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


广西桂林市高新七星区档案馆2016年部门决算公开.XLS

广西桂林市高新七星区政府2016年部门决算公开.XLS

广西桂林市高新七星区政务服务管理办公室2016年部门决算公开.XLS

广西桂林市高新七星区网管中心2016年部门决算公开.XLS